职位描述:
岗位职责
1、依公司内部信息系统安全和IT内控管理标准,执行信息系统审计工作, 强化公司内控和风险管理体系。
2、执行IT应用系统或其他营运审计(包括财务和其他专项审计项目);理解相关部门的业务流程,协助业务部门进行,风险评估、和业务流程优化工作。
3、负责公司IT审计实施,识别与评估IT风险,确认与评价IT管控情况,设计与执行IT审计测试,沟通与确认IT审计发现,编写IT审计报告,提供IT审计建议与咨询。
4、负责公司IT审计跟进,编制审计跟进报告。
任职要求
1、本科以上学历,计算机类或审计类相关专业毕业。
2、28-40岁,五年以上相关工作经验,其中两年以上本职工作经验。
3、对IT审计、风险管理、内部控制等专业领域有充分的理论及实践经验,对信息科技风险及控制有良好的了解。
4、能够按照审计程序和方法,获得充分的审计信息,为公司运营提供增值服务。
5、能够严格遵守公司审计、监察工作管理制度,廉洁自律,正直严谨,热爱审计工作。具有良好的职业道德和协调沟通能力。
6、能接受较为频繁的出差。